多选题(2019年)下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的有( )。A、内部审计没有采用系统、规范化的方法 B、评估的认定层次的重大错报风险较高 C、内部审计的地位不足以...
单选题(2018年)在确定内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的时,下列关于注册会计师执行的评价的说法中,错误的是( )。A、注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册...
多选题(2014年)下列各项中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。A、评估重大错报风险 B、确定重要性水平 C、确定控制测试的样本规模 D、评估会计政策和会计估计 查...
多选题下列有关注册会计师与治理层沟通值得关注的内部控制缺陷的说法中,错误的有( )。A、注册会计师可以以口头的形式向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷...
单选题注册会计师应当及时向治理层和适当层级的管理层通报值得关注的内部控制缺陷,其中,在向治理层和管理层提供信息时,注册会计师应当特别说明的事项不包括的是( )。A、注册会...
单选题(2013年)如果被审计单位没有纠正注册会计师在上一年度审计时识别出的值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在执行本年度审计时,下列做法中,正确的是( )。A、在制定审计计划时...
单选题新兴产业是新形成的或重新形成的产业。新兴产业在内部结构上彼此差异很大,但仍有一些共同的结构特征。下列各项中,属于新兴产业内部结构的共同特征的是( )。A、进入障碍...
工行内转账汇款,意思就是工商银行对工商银行转账汇款,与此对应的就是跨行转账汇款。转账即为不直接使用现金,而是通过同一家银行将款项从付款单位账户划转到收款单位账户完成货...
多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。A、货币资金收支与记账的岗位分离 B、货币资金收支要有合理、合法的凭据 C、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准...
单选题下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是( )。A、现金收取与应收账款过账之间的职责分离 B、坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权 C、监督每日现金...
单选题下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是( )。A、在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 B、财产清查时,应本着先认定质量,如状况良好,没有毁损等,后清查数量、核...
芒果是生活中比较常见的一种水果,它含有多种营养成分,适量食用对身体有一定的好处,很多人都喜欢吃芒果。芒果局部发黑就说明已经氧化变黑了或者变质坏掉了,这种一般不建议吃了,可...
多选题注册会计师计划测试被审计单位与应收账款管理的相关内部控制制度是否健全,各项规定是否有效执行,应特别关注下列有关收款交易的内部控制的内容有( )。A、对于可能成为坏...
内部专供的酒其实就是内部酒厂提供给内部员工的白酒,这种酒是不允许在室内流通的,很多商家宣传内部专供酒,价格实惠,其实就是想刺激大家消费,但这种在市面能够销售的所谓内部专供...
近期有消息称苹果内部有一支神秘研发团队,那就不得不说为什么这个所谓的神秘研发团队能上热搜,可能就是苹果自导自演的热搜故事罢了,这么多年了,对苹果的技术其实并不需要有那么...
单选题(2014年)下列关于与审计相关的内部控制的表述中,正确的是( )。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C、与经营目...
单选题牧业公司是一家从事禽类养殖业务的公司,公司董事会近期召开了一次会议,要求进一步完善内部控制制度,尤其要加强反舞弊机制的优化。根据我国内部控制基本规范,反舞弊机制属...
单选题根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。A、控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 B、...
单选题牧业公司是一家从事禽类养殖业务的公司,公司董事会近期召开了一次会议,要求进一步完善内部控制制度,尤其要加强反舞弊机制的优化。根据我国内部控制基本规范,反舞弊机制属...
n95口罩是生活中比较常见的一种口罩,也是防护能力比较强的一种口罩。n95口罩的佩戴也是有一定讲究的,一般来讲,n95口罩戴久了里面打湿了就不能继续使用了,它的防护能力会大大降...
单选题根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。A、控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 B、...
单选题甲公司是一家生产陶瓷产品的公司,在会计师事务所执行2021年财报审计的时候,发现公司治理存在一些问题,主要涉及会计信息作假、财务作假和信息披露不完整、不及时的问题。...
单选题甲公司是一家股份有限公司,经理人王某在职期间利用公款“吃喝玩乐”,购买了大量奢侈品供自己使用,装修超豪华办公室,王某的一系列行为严重违背了经理人对股东负有的义务。...
单选题嘀嗒公司为了防止经理人在经营管理中因违背忠诚和勤勉义务导致“内部人控制”问题,采取了相应的对策。下列选项中,关于治理“内部人控制”问题的基本对策说法不正确的是...
单选题在现代公司制度中,所有权和控制权分离导致的直接后果就是委托代理问题的产生,股东要特别重视经理人的“内部人控制”问题。下列不属于“内部人控制”问题表现的是( )。A...
单选题经理人对股东负有忠诚、勤勉的义务,然而由于委托代理问题和缺乏足够的监督,经理人在经营管理中通常会违背忠诚和勤勉义务。下列属于违背忠诚义务表现的是( )。A、工资、...
多选题甲公司是一家国有企业,依据规定进行国企改革,在改革过程中出现“内部人控制”的问题。下列选项中,属于国企改革过程中“内部人控制”问题的主要表现有( )。A、国有资产流...
多选题芬芬公司是一家大型上市公司,为了防止“内部人控制”的问题,该公司采取了一系列措施。下列选项中,属于内部人控制问题主要表现的有( )。A、过高的在职消费 B、经营行为...